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七星区:“纪审”联动 强化监督合力

来源:七星区纪委监委
摘要:近年来,七星区纪委监委强化纪检监察监督和审计监督协作,依托双方在监督范围、监督对象、监督方式上的不同侧重,促进优势互补,实现1+1>2的监督效果。

  “该案时间跨度长、财务资料多、案情复杂,我们借助审计监督专业力量,理清了错乱无序的账目,使得案情取得了较大突破......”据七星区纪委监委审查调查人员介绍,在一案件查办过程中,审计监督在聚焦工作重点、助力突破疑点线索上发挥了重要作用。

  近年来,七星区纪委监委强化纪检监察监督和审计监督协作,依托双方在监督范围、监督对象、监督方式上的不同侧重,促进优势互补,实现1+1>2的监督效果。

  在日常监督、查办案件等工作中,该区纪委监委不断引入审计监督力量,聚焦国有资产处置、政府采购、各类社会保障、惠民惠企资金管理使用等重要领域和关键环节,采取银行账户对比、实地抽查账目、审阅文档资料、个别谈话调查等方式,排查违规违纪违法问题线索,并提出整改意见,督促整改到位,切实解决发生在群众身边的微腐败问题,进一步增强监督执纪合力,推动纪检监察工作高质量发展。

  同时,积极探索建立完善审计报告抄送、信息资料双向提供、线索移送和处置结果反馈等工作机制,提升贯通协同的规范化水平。将审计报告作为发现问题、实施精准监督的重要渠道,纳入领导干部廉政档案,加强分析研判,努力提高审计结果运用质效。对审计部门提供的信息资源,由案件监督管理室统筹安排,及时交给相关业务部室分办,定期汇总运用情况并及时反馈,实现“收集—分办—运用—反馈”闭环管理。今年以来,共同发现问题线索5条,立案1件,党纪政务处分(处理)3人。

  “通过和审计部门协同配合,我们不仅能对各类违规违纪问题早掌握、早介入、早处置,还能有效提升案件查办质效。”区纪委监委第二审查调查组工作人员小李说,在此前开展的一起财务案件查办中,正是因为借助了审计的专业力量,利用审计系统对财务数据进行关联分析,他们才能精准识别异常数据,缩小排查范围,获取有力证据。

  在联动查办案件的同时,该区纪委监委还联合区审计局建立了业务共训工作机制,年初制定全年培训计划前征求双方意见,共同确定业务培训内容,并在实战历练中促进审计人员和纪检监察干部相互学习借鉴,双向提升能力,形成监督合力。如在去年政法队伍教育整顿、民生领域专项整治问题线索核查、审查调查等工作中,充分运用审计专业视角和手段,通过纪审高效联动顺利突破相关案件。

  “如何推动纪检监察监督与审计监督协调衔接、形成监督合力,一直是我们不断思考的问题。”该区纪委监委相关负责人表示,接下来将在实践中持续探索细化纪审联动工作机制,促进各类监督贯通融合、协同高效,切实提升基层监督治理实效。

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