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扎实开展自然资源系统“五一”节日期间“四风”问题监督检查

来源:市纪委监委驻市自然资源局纪检监察组
摘要:为深入贯彻中央、自治区纠治“四风”工作部署,严格落实中央八项规定精神,驻市自然资源局纪检监察组紧盯节日作风建设关键节点,扎实开展“五一”期间专项监督检查,精准筑牢全系统廉洁过节防线。

  为深入贯彻中央、自治区纠治“四风”工作部署,严格落实中央八项规定精神,驻市自然资源局纪检监察组紧盯节日作风建设关键节点,扎实开展“五一”期间专项监督检查,精准筑牢全系统廉洁过节防线。

  督查组点对点对接关键岗位人员,依次与各被检查单位主要负责人、分管财务领导、办公室及财务岗位骨干等11名工作人员开展专项谈话,实地核验岗位履职责任落实情况。同时,集中核查各单位近三年以来会计账簿、记账凭证、原始报销票据、分级审批单据、单位食堂收支台账、税务开票备案凭证,重点复核“三公”经费预算执行落地明细等各类台账资料40余份,全面摸排公务接待全流程运行漏洞,精准筛查财务报销、日常内控环节隐性短板。

  经查,现场梳理汇总系统内公务接待管理三类突出共性问题,靶向厘清违规症结。一是报账佐证材料残缺不齐。部分单位公务接待报销流程简化履职,仅单独附上税务发票完成报账,未按财经管理规定配套附上公务接待审批表、公务往来公函、现场接待清单及用餐菜单等必备佐证材料,报销手续不合规、核心要素不齐全,台账闭环溯源无有效依据。二是接待审批表制式不规范。现有通用版公务接待审批表格栏目设置简易粗放,未设置标准化必填专项栏目,未清晰标注接待事由、来访对象、到访人数、陪同人员实名清单及对应人数等关键溯源信息,源头台账管理存在明显漏洞,后续督查追责无凭证支撑。三是层级审批把关宽松缺位。部分公务接待未执行分级终审制度,仅由办公室主任单人签批即可办结,未落实分管领导复核、单位主要领导终审硬性要求,彻底背离“先审批、后接待”刚性工作制度,内部内控审批机制形同虚设。

  上述闭环履职漏洞、日常管理短板,充分暴露个别单位全面从严治党主体责任落实疲软乏力,落实中央八项规定精神标准不严、力度不足,公务接待管控制度执行宽松散漫,财务报销前端审核、中端复核岗位履职流于形式。针对查实问题,驻市自然资源局纪检监察组依规对相关单位主要负责人开展批评教育,现场点明作风纪律风险隐患。工作组着重强调,公务接待无审批、无公函、无清单、手续不全,看似是日常工作小节小事,实则触碰财经纪律红线、违反公务接待管理硬性规定,长期放任不管,极易诱发违规超标接待、虚列公务开支等各类廉政隐患,严重破坏系统清廉履职风气,必须从严整改、从严纠治、从严管控。同时,制发整改函,压实属地整改主体责任,明确整改时限、细化整改标准,同步下达四项闭环整改举措,推动问题清零见底、常态长效规范。

  下一步,驻市自然资源局纪检监察组将持续紧盯重要时间节点不放松,常态化抓实作风监督执纪不松懈,聚焦公务经费、公务接待、基层内控等重点风险领域,常态化开展下沉督查、随机抽查、以案促改警示教育,从严纠治隐形变异“四风”问题,持续压紧压实各级岗位主体责任,稳步涵养全系统风清气正、廉洁务实的履职生态,护航全市自然资源各项民生工作高质量有序推进。

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